DeepSeek等AI大模型驱动内部审计实践创新与高情商审计培训课程详情

AI世纪 2025-05-04
大模型 2025-05-04

课程背景

本次咨询培训《等AI大模型驱动内部审计实践创新与高情商审计》,旨在帮助内部审计人员全面掌握AI赋能审计的方法和路径,学会利用等十几个AI工具进行审计计划制定、风险识别、智能取证、舞弊检测以及合规性审查。同时,我们也关注审计人员的综合能力提升,通过高情商审计专题,帮助学员优化沟通策略、提升职场影响力,在复杂审计环境中游刃有余。研讨内容兼具技术深度、实战案例与互动演练,确保每位学员都能获得切实可用的知识与技能。

尤其值得关注的是,在AI高速发展的今天,内部审计的“硬技能”正在被AI工具提升和优化,但那些无法被AI取代的“软技能”——高情商、沟通能力、直觉判断、洞悉人性、灵活应变,依然是内审人的“饭碗”。本课程将结合AI驱动的审计创新,同时重点打造“高情商审计”能力,帮助审计人员在复杂环境中更好地发挥价值,不仅帮助学员掌握AI技术在审计领域的应用,更强调高情商沟通与审计策略,使每位审计人员在新时代审计工作中既能驾驭智能工具,又能精准把握人性,在专业性与影响力上实现双重跃升!

01

培训价值

技术赋能革命

实战赋能升级

情商赋能突破

02

课程大纲

第一模块 革命正当时:核心技术赋能审计

审计行业的“变” 与 “不变”

全球审计科技发展现状与趋势

审计数智化转型的痛点剖析

技术特点与审计场景适配性

• 高效参数激活机制

• 多模态处理能力

• 低成本训练优势

• 开源生态优势

智能审计核心功能体系

• 全流程风险识别引擎

• 自动化合规测试

• 智能取证与预警

• 反舞弊知识中枢

等AI大模型对审计应用的思考

第二模块 AI智变:审计计划的智能化升级

利用制定符合()内部审计计划

真正实现 “以风险变化的速度”开展审计

• 能做什么?——AI如何辅助审计计划制定

• 案例演示:AI生成年度审计计划

• 结合企业战略:用AI识别高风险业务领域

数据驱动的审计项目选定

• 智能筛选:分析财务数据找风险

• 从碎片化信息到精准洞察:AI如何提高选题效率

• 实践演练:用分析真实财务报表,找出可疑点

智能化审计方案设计

• 从模板到定制:AI生成个性化审计方案

• AI如何帮助设定审计目标与范围?

• 演练:用优化某企业的审计方案

成果输出:《AI动态审计计划(每月自动更新版)》

成果输出:《季度风险扫描报告》(AI生成的动态风险图)

成果输出:《AI生成的审计重点清单》《AI辅助的审计访谈问题库》

敏捷审计的“高效作业法”

内部审计战略规划怎么编?我们有范本

内部审计计划实战总结

• 用企业真实数据完成1份AI辅助审计计划

• 小组PK:改造生成的《采购审计方案》,谁能让AI变得更“聪明”?

第三模块 研究型审计下的内部审计转型与价值创造

研究型审计核心是研究人性

研究型审计的实务清单

研究型审计清单的五个关键内容以及方法

项目全流程实施研究型审计详解

研究型审计案例+AI助力(增强案例分析、提供智能推演、生成多种解法)

让研究型审计更高效、更深入

第四模块 AI+审计:“望闻问切工作法”的智能应用

“望”+ AI:机器视觉与数据可视化,望而知之为之神

“闻”+ AI:NLP分析与情感监测,闻而知之谓之圣

“问”+ AI:智能问询与知识图谱,问而知之谓之工

“切”+ AI:智能数据挖掘与自动审计,切而知之谓之巧

第五模块 等AI大模型在内部审计应用场景

与业务循环类审计应用

• 应收账款审计:智能穿透百万级交易

• 固定资产审计:AI 视觉识别实战

• 费用审计:一次快速的费用舞弊分析

• 采购审计:智能分析与证据链生成

• 应付账款审计:RPA 与 AI 的协同机制

• 物流通关审计:人机共生的协同进化

• 采购 + 经营决策 + 税收联动审计

• 新型金融投资审计:知识图谱与智能问答

• 发现工程合同中的重复支付风险

• 升数据分析效率(大数据异常检测、合同审计)

与财务会计类审计应用

• 全量分析:突破传统审计困局

• 司法会计鉴定:技术助力提升效率与公信力

• 智能财务审计:自动化账务核对与穿行测试

与审计管理类应用

• AI对审计管理工作的影响

• 快速生成风险预警报告

• 交互式数据分析体验

• 审计流程自动化操作

• 风险导向审计:动态风险模型与资源分配

• 合规审计:业务数据合规性检查与政策文本智能匹配

与IT 系统类应用

• 实时监控与安全预警

• 风险预警:SMART 模型应用

• 持续性审计:7*24 小时数据监控与异常预警

第六模块 与企业反舞弊与风险防控新范式

场景1:等AI在舞弊访谈中的价值

• 应用场景探索实践——有效的提问方法

场景2:采购舞弊审计场景与实施路径

• 识别围标特征:87%投标文件相似度 + 关联供应商股权穿透

• 实战案例:某制造业通过发现虚构供应商12家,挽回损失3200万元

场景3:费用报销审计场景与实施路径

• 智能核验:OCR识别发票真伪 + 差旅政策库比对

• 异常模式:同一日期多地住宿、连号餐饮发票集中报销

场景4:系统权限审计场景与实施路径

• 风险画像:非工作时间访问敏感数据 + 异常数据下载行为

• 防御机制:高危操作实时阻断 + 操作录屏自动存档

第七模块 等AI工具如何优化审计报告

生成专业、结构化的审计报告初稿

建议优化报告逻辑,提高可读性

提供行业标准表述,增强报告权威性

加强知识管理(法规解读、培训支持)

第八模块 内部审计有效沟通与协调

为什么说AI越强,拥有五种能力的内审越贵

• AI干脏活,内审干狠活

• AI算风险,内审算人心

• AI做工具,内审做杠杆

高情商审计的五个具体表现

内审职场中的向上沟通——如何与高管、董事会、业务部门打交道

20种常见审计情境下的高情商回答

审计工作中的“情绪雷区”与应对策略

第九模块 高情商审计实战案例解析

-揭盖子还是捂盖子?审计师的两难抉择

-招标审计惹争议,如何在复杂利益链条中游刃有余

-审计经理的升迁之路,高情商如何助推职业发展

-银行客户流失,究竟谁之过

-如何突破审计工作的“边界感”

-HR审计如何既“铁面无私”又“合情合理”

-如何重新获得领导的重视?当你的审计建议被忽视时……

-审计师被指责态度咄咄逼人?如何在专业与圆融之间找到平衡

-董事长的神秘委派:如何识别潜在风险,巧妙应对

-信息系统审计的陷阱

-遇到职场职场不公平,如何高情商应对?

-审计讲政治,还是讲正直?

-审计面对急难险重任务如何管理压力、保持专业

-内部审计埋头拉车的人该不该仰望星空

-某大型集团套取营运资金引发的个税举报

-审计冲突处理技巧:面对部门反弹、利益冲突,如何稳住局面

03

内容特色

1、首创新范式:"AI技术+高情商"双轨审计人才培养体系

2、顶尖智库阵容:5位跨界专家联袂授课(学术权威+世界500强审计总监+AI技术大咖)

3、全场景覆盖:22个深度案例贯穿八大业务模块,含金融/制造/科技等行业最佳实践

4、沉浸式研讨:采用"沙盘推演+AI实验室+情景剧"三维研讨模式

5、生态化赋能:加入"智能审计精英圈",享全年AI工具更新支持

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(刘老师)

04

时间安排

培训时间:

2025年5月26-28日(周一~周三),(线下3天,约18课时)+3小时线上研讨,9:00-12:00,14:00-17:00

费用标准:

咨询培训4500元/人 (本次研讨价值量超高,费用含学习资料和下午茶歇;其他食宿费自理)

本研讨内容在师资力量、内容设计、研讨环境及参会学员层次等方面均追求最高标准,确保性价比之最。鉴于研讨内容的高价值,我们保持公平原则,除在4月28日前报名享受9.5折早鸟价之外不再提供任何折扣。我们坚信,这一投资将为您的审计职业生涯带来长远的回报。

报名时间:2025年4月18日-5月20日

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注意事项:

名额有限,报名采取先到先得的原则。

报名截止日为5月20日。

如有任何疑问,请随时联系我们。

(微信号)

05

活动地点

上海市虹口区广秀路100号博思大酒店(上海财经大学中山北一路校区南2门),位于南临四川北路商业街,毗邻鲁迅公园、虹口足球场,北接大柏树商贸区及五角场城市副中心。交通便利,学风拉满,为您提供舒适的研讨环境和便利的出行条件。

06

师资安排

罗志国

中国内部控制与内部审计领域知名专家,拥有丰富的实践经验和广泛的学术背景。他拥有中国注册会计师,国际注册内部审计师,国际注册内部控制评估师,美国注册舞弊审查师,国家财务总监资格认证等职业资格证书,同时也是多家高校(青岛大学、广东外语外贸大学等)硕士专业学位MPAcc导师,中国矿业大学(北京)管理学院硕士专业学位研究生企业导师,西南财经大学会计学院审计监察与风险防控研究中心专家,内审之友创始人,中国内审之友专家委员会会长,中国区特聘审计专家、中国区特聘审计专家,成都审计学会特聘审计专家,多家教育集团特聘内控审计特级授课专家,并且拥有《内部审计工作法》《成在审计沟通》《风险内控审计新发现》等多项专业书籍的编写和出版,长期致力于审计、内控、风险管理及反舞弊研究,拥有丰富的授课及实战经验。

薛小松

先导科技集团高级审计总监,内审之友专家委员会特聘审计专家,国际注册内审师,曾在华为技术、海大集团等大型企业任职,有20多年审计、内控、监察、流程变革等从业经验。在审计实务方面有丰富的经验和深刻的总结,对于审计体系有深入的思考和独到的见解。

梁力军

北京理工大学管理学博士、博士后,北京信息科技大学商学院计算机审计系副教授、硕士生导师,审计与金融科技领域的知名学者,南京审计大学审计总监班专任讲师,美国管理协会(AMA)、中国银行业协会、国际金融理财标准委员会(FPSB)、北京当代金融培训有限公司、北邮在线互联网金融风险教育学院等机构授课专家,长期为政府机构、金融机构和企业管理人员授课,累计培训人次近十万。

戴立

某企业集团审计总监,内审之友专家委员会特聘审计专家,上海国家会计学院智能财务师特聘顾问&讲师,国际注册内审师,注册反舞弊师,具有十五年的审计监察工作经验。在数字化审计领域,拥有着独特的见解和方法体系论,曾多次为公司挽损、降本达数亿元。

高云飞

美亚亿安总监,企业内部调查及实战专家,大数据工程师,专注于企业数字化调查与风控教学培训及技术研究工作。拥有10余年公安、检察院、法院、市监、税务等执法部门及企业电子数据取证培训实战经验,建立电子数据取证调查员(MCE)培训及认证体系,并主编电子数据勘察取证与鉴定系列教材《证据保全》、《司法鉴定指南》、《电子证据法律法规汇编》等。

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